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关于景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018年部门预算编制的说明

          

目录

第一部分    景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预[2016]184号)和《景洪市财政局关于景洪市残疾人联合会2018年部门预算的批复》(景财预发[2018]32号)的相关要求,现将景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018年部门预算公开如下:

第一部分   景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室(简称:景洪市农委办)是全市农业农村工作的综合职能部门,既为市委领导农村工作服务,也为市人民政府落实农业农村工作部署服务。主要职责是:

1.统筹全市农业农村工作。在市农委的直接领导下,负责指导、整合、监督、检查、协调市级各涉农部门、乡镇(街道)、农场等农业农村工作。

2.负责市农委的日常工作。筹办市委农村工作会议和市农委会议;牵头起草市委、市人民政府关于农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿;处理群众有关涉农信访工作。

3.负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研。贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针政策,围绕中央、省、州和市委、市人民政府的部署,深入调查研究,了解和反映全市农业农村发展和新农村建设的新情况、新问题;会同市级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究;参与市级部门涉农重大政策文件的调研咨询。

4.负责组织有关部门和社会力量研究制定全市农村经济社会发展及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案,向市委、市人民政府提供决策建议。

5.负责综合协调农口部门和支农部门的工作。组织协调有关部门对农村经济社会发展和新农村建设中的重大问题进行研究;会同市级有关部门对农村经济社会发展和新农村建设的发展规划、项目建设、资金投入等调查研究、论证;对市级有关部门农业农村发展和新农村建设的资金、项目进行统筹协调,整合各级各部门、各渠道安排的涉农资金,最大限度地发挥支农资金规模效应,并提出项目申报和资金分配方案报市农委审批;综合协调农口部门和支农部门进行农村改革问题的调研,提出改革意见。

6.负责对全市农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查;掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息,总结、宣传和推广先进典型;负责全市新农村建设工作队和指导员的综合协调管理工作。

7.配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设、农村党风廉政建设和精神文明建设;指导农业产业化、农村经济组织、专业中介组织的发展工作;指导农村基层干部的政策与专业培训工作;指导新型农民培训工作。

8.承办市委、市人民政府和市农委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机关设4个内设机构:秘书股、农村经济发展规划股、信息督查股、城乡统筹股。

三、重点工作概述

为贯彻落实党的十九大精神,实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化,2018年,我办重点要抓好以下几项工作:

(一)深入贯彻党的十九大及农村工作会议精神。全面贯彻党的十九大和中央、省、州、市农业农村工作会议精神,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,实施乡村振兴战略,推进一二三产业融合发展,全面落实强农惠农政策,不断创新农村经营体制机制,强化科技、项目支撑,努力促进农业农村现代化。

(二)统筹推进美丽宜居乡村建设工作。加强与上级部门、涉农部门的沟通,协调好项目建设资金和项目监管,及时总结美丽宜居乡村工作的经验、典型以及存在的困难和问题,重点抓好农村环境综合整治工作。

(三)全面抓好深化农村改革工作。围绕景洪市十三五目标,始终坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针,按照推进四化同步、城乡发展一体化的要求,围绕农业强、农村美、农民富的目标,全面深化农村农业、林业、水利及供销社综合改革,以推进农业供给侧结构性改革为主线,提高农业综合效益和竞争力。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室编制2018年部门预算以深入贯彻落实党的十九大精神为契机,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,推进乡村振兴战略,坚持党对三农工作的绝对领导,严格落实《预算法》及政府支出经济分类改革的相关要求,紧紧围绕财政做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕的思路,按照编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实的要求,景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018年部门预算已按预算管理的要求将2018年全部收入和支出反映在2018年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室本级。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制8人,其中:行政编制 7人,事业编制0人,工勤编制1人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、部门单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门财务总收入147.55万元,其中:财政拨款收入147.55万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门财政拨款收入147.55万元,其中:本年收入147.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款147.55万元(本级财力147.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出147.55万元,其中:基本支出147.55万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“2013101”行政运行106.66万元,主要反映单位工资福利支出;“2080501”归口管理的行政单位离退休3.22万元,主要反映主要反映本单位退休人员统筹外工资、退休人生活补助及退休公用经费支出;“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元,主要反映在职职工基本养老保险缴费支出;“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元,主要反映在职职工职业年金支出、“2082702” 财政对工伤保险基金的补助0.17万元,主要反映为在职职工缴纳工伤保险支出;““2082703”财政对生育保险基金的补助0.43万元,主要反映财政对其他社会保险基金的补助;“2101101”行政单位医疗5.9万元,主要反映本单位在职人员基本医疗保险及大病保险;“2101103”公务员医疗补助3.00万元,主要反映本单位在职人员公务员医疗补助支出;“2210201”住房公积金12.53万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出147.55万元。财政拨款安排支出147.55万元,其中:基本支出147.55万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类, “2013101”行政运行106.66万元,主要反映单位工资福利支出;“2080501”归口管理的行政单位离退休3.22万元,主要反映主要反映本单位退休人员统筹外工资、退休人生活补助及退休公用经费支出;“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元,主要反映在职职工基本养老保险缴费支出;“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元,主要反映在职职工职业年金支出、“2082702” 财政对工伤保险基金的补助0.17万元,主要反映为在职职工缴纳工伤保险支出“2082703”财政对生育保险基金的补助0.43万元,主要反映财政对其他社会保险基金的补助;“2101101”行政单位医疗5.9万元,主要反映本单位在职人员基本医疗保险及大病保险;“2101103”公务员医疗补助3.00万元,主要反映本单位在职人员公务员医疗补助支出;“2210201”住房公积金12.53万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出.

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济科目分组(其中:基本支出147.55万元,项目支出0万元)

1)基本支出147.55万元,主要用于“501”机关工资福利支出130.45万元(工资奖金津贴86.94万元,社会保障缴费26.19万元,住房公积金12.53万元,其他工资福利支出4.79万元);“502”机关商品服务支出13.51万元(办公费10.89万元,专用材料购置费0.1万元;维修(护)费0.5万元,其他商品服务支出2.02万元);“503”机关基本性支出0.4万(设备购置0.4万元);“509”对个人和家庭的补助3.19万元(离退休费3.19万元)

2)项目支出0万元;

2.按部门预算支出经费科目分组(其中:基本支出147.55万元,项目支出0万元)

1)基本支出147.55万元,主要用于“301”工资福利支出130.45万元(基本工资23.92万元,奖金补贴41.82万元,奖金21.19万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元,职业年金缴费4.47万元,职工基本医疗保险缴费5.69万元,公务员医疗补助缴费3.00万元,其他社会保障缴费1.86万元,住房公积金12.53万元,其他工资福利支出4.79万元);“302”商品服务支出13.51万元(办公费0.95万元,邮电费1.00万元,维修(护)费0.5万元,专业材料费0.1万元,工会经费1.84万元,福利费0.02万元,其他交通费7.08万元,其他商品服务支出2.02万元);“303”对个人和家庭的补助3.19万元(离退休费3.19万元);“310”资本性支出0.4万元(办公设备购置0.4万元)

(三)一般公共预算支出

中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018年一般公共预算147.55万元,比2017年预算数增加30.83万元,增长27%。主要原因是个人工资标准提高,相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险,增加基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险预算。具体如下:

1“2013101”2018年预算数为106.66万元,比2017年预算数增加21.98万元,增长25.96%。主要原因工资标准提高,相应增加工资福利支出

2“2080501”2018年预算数为3.22万元,比2017年预算数减少3.46万元,下降51.8%。主要原因是:离退休人员工资移交社保发放。

3“2080505”2018年预算数为11.17万元,比2017年预算数增加11.17万元,增长100%。主要原因是:2017年该项目未纳入预算。

4. “2080506” 2018年预算数为4.47万元,比2017年预算数增加4.47万元,增长100%。主要原因是:2017年该项目未纳入预算。

5. “2082702” 2018年预算数为0.17万元,比2017年预算数增加0.17万元,增长100%。主要原因是:2017年该项目未纳入预算。

6. “2082703” 2018年预算数为0.43万元比2017年预算数增加0.43万元,增长100%。主要原因是:2017年该项目未纳入预算。

7. “2101101” 2018年预算数为5.9万元比2017年预算数减少1.34万元,减少18.51%。主要原因是:2017年退休人员工资纳入社保管理,现2018年社会保险数未含退休人员的社会保险。

8. “2101103” 2018年预算数为3.00万元比2017年预算数减少0.47万元,减少13.55%。主要原因是:2017年退休人员工资纳入社保管理,现2018年社会保险数未含退休人员的社会保险。

9.“2210201” 2018年预算数为12.53万元比2017年预算数增加3.46元,增加38.15%。主要原因:个人工资标准提高,相应提高公积金。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018年政府采购预算0.4万元,比2017年增加0.4万元,增长100%,增加的主要原因是根据我单位的实际情况,2018年增加政府采购预算。具体预算情况如下:主要购置办公设备购置,按照政府规定办理政府采购手续,购置台式电脑10.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出130.45元,占基本支出的88.41%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)13.51万元占基本支出的9.61%。与上年对比增加30.38万元,增加26.03%;退休费、其他对个人和家庭补助(对个人和家庭的补助)3.19万元,占基本支出的2.16%。与上年对比减少22.13万元,减少87.4%;办公用品采购0.4万元,占基本支出的0.2%。与上面对比增加0.4万元,增加100%。增减原因主要是按相关要求调整增加工资标准,相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险、基本养老保险、职业年金、财政对工伤生育险的预算;20175月后退休人员养老金移交社保中心发放;2018年取消自治州津贴的预算支出;增加台式电脑采购。

(二)项目支出情况

2018年用于保障中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比减少5万元,增减变化的原因主要是由于工作任务减少,减少工作经费预算。

其他公开信息

专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018年机关运行经费是13.51万元,比上年增加6.18万元,增长45.74%,增加的主要原因是:2018年预算调整增加公务交通补贴,工资增加,工会经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费预算情况说明

    目录

因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018三公经费财政拨款预算安排5万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。

具体情况如下:

   一、因公出国(境)费用

2018年中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年持平,主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,加强因公临时出国管理,未安排此项工作。

二、公务接待费

2018年中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室安排公务接待费预算5万元,比上年减少15万元,下降75%,主要用于用于接待上级单位调研,下级单位工作交流,开展调研等工作接待。减少的原因主要是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,接待费相应下降。

三、公务用车购置及运行费

    2018年中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室安排公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平;主要原因是我办没有公务用车。

附表:中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018三公经费财政拨款预算表

  中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2018三公经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

20

5

15

下降75%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0

2.公务接待费

20

5

15

下降75%

3.公务用车购置及运行

0

0

0

0

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0

      2)公务用车运行费

0

0

0

0

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:三公经费口径说明

    三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的三公经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

                 第三部分   2018年部门预算表

附表:

12018年部门财务收支总体情况表    

22018年部门收入总体情况表

32018年部门支出总体情况表

42018年部门财政拨款收支总体情况表

52018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

62018年部门基本支出情况表    

72018年部门政府性基金预算支出情况表

82018年财政拨款支出明细表(按经济科目)

92018年部门一般公共预算三公经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下转移支付绩效目标表

132018年部门政府采购情况表       

142018年部门项目支出预算表

152018年部门财政拨款基本支出情况表

162018年部门基本支出政府购买服务预算表

172018年部门项目支出政府购买服务预算表

182018年部门单位基本信息表一

192018年部门单位基本信息表二

202018年部门单位基本信息表三

     

 

 

 

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